Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-4.978.620 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.978.620 €
39,99%
4.531.100 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.531.100 €
36,40%
-1.387.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.387.000 €
11,14%
-626.000 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-626.000 €
5,03%
370.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
370.000 €
2,97%
-280.790 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-280.790 €
2,26%
-274.260 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-274.260 €
2,20%
500 €
08 Aktivierte Eigenleistungen
08 Aktivierte Eigenleistungen
500 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 4.901.600 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -7.546.670 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -2.645.070 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.645.070 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -2.645.070 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -122.280 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.767.350 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |