Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-5.760.380 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.760.380 €
39,55%
5.000.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.000.000 €
34,33%
-1.750.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.750.700 €
12,02%
-660.770 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-660.770 €
4,54%
-527.920 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-527.920 €
3,63%
-448.480 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-448.480 €
3,08%
370.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
370.000 €
2,54%
45.000 €
23 Außerordentliche Erträge
23 Außerordentliche Erträge
45.000 €
0,31%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 5.370.000 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -9.148.250 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -3.778.250 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.778.250 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 45.000 € |
26: Jahresergebnis | -3.733.250 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -117.340 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.850.590 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |