Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-3.731.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.731.300 €
46,88%
3.129.233,95 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.129.233,95 €
39,31%
362.289,02 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
362.289,02 €
4,55%
-231.901,35 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-231.901,35 €
2,91%
-196.393,85 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-196.393,85 €
2,47%
-193.701,88 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-193.701,88 €
2,43%
-108.711,55 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-108.711,55 €
1,37%
6.200 €
07 Sonstige ordentliche Erträge
07 Sonstige ordentliche Erträge
6.200 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 3.497.722,97 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -4.462.008,63 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -964.285,66 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -964.285,66 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -964.285,66 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -107.270 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.071.555,66 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |