Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-736.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-736.400 €
57,24%
-280.540 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-280.540 €
21,80%
158.210 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
158.210 €
12,30%
-56.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.500 €
4,39%
-24.710 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-24.710 €
1,92%
21.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
21.000 €
1,63%
-9.260 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9.260 €
0,72%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 179.210 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.107.410 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -928.200 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -928.200 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -928.200 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -928.200 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |