Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-736.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-736.400 €
66,50%
-280.540 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-280.540 €
25,33%
-56.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.500 €
5,10%
-24.710 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-24.710 €
2,23%
-9.260 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9.260 €
0,84%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -736.400 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -280.540 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -56.500 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -24.710 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -9.260 €
  • Summe
    -1.107.410 €
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
179.210 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.107.410 €
18: Ordentliches Ergebnis
-928.200 €
Finanzergebnis
19: Finanzerträge
0 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-928.200 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-928.200 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-928.200 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €