Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-795.850 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-795.850 €
58,67%
-282.590 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-282.590 €
20,83%
165.730 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
165.730 €
12,22%
-56.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.500 €
4,16%
-25.660 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-25.660 €
1,89%
21.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
21.000 €
1,55%
-9.260 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9.260 €
0,68%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 186.730 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.169.860 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -983.130 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -983.130 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -983.130 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -983.130 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |