Fachbereichsleitung FB 5
Haushaltsdiagramm
-541.260 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-541.260 €
90,84%
-42.480 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-42.480 €
7,13%
-10.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.600 €
1,78%
-1.500 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-1.500 €
0,25%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 € |
03: Sonstige Transfererträge | 0 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € |
07: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge | 0 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -595.840 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -595.840 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -595.840 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -595.840 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -595.840 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |