Fachbereichsleitung FB 5
Haushaltsdiagramm
-420.970 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-420.970 €
95,31%
-8.749,23 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.749,23 €
1,98%
-6.549,88 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.549,88 €
1,48%
5.392,78 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.392,78 €
1,22%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 € |
03: Sonstige Transfererträge | 0 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.392,78 € |
07: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge | 5.392,78 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -436.269,11 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -430.876,33 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -430.876,33 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -430.876,33 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -430.876,33 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |