Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
10.652.390 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
10.652.390 €
99,66%
20.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
20.000 €
0,19%
16.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
16.000 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 10 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 10.688.390 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.214.940 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.950 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -1.060 € |
15: Transferaufwendungen | -10.429.390 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -286.520 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -11.952.860 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.264.470 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.264.470 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.264.470 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.264.470 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |