Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
672.608,39 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
672.608,39 €
93,63%
25.108,01 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
25.108,01 €
3,50%
20.647,60 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
20.647,60 €
2,87%
Die Summe entspricht Zeile 10 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 718.364 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.153.080 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.902,12 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -769,35 € |
15: Transferaufwendungen | -513.311,52 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -266.036,13 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.952.099,12 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.233.735,12 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.233.735,12 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.233.735,12 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.233.735,12 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |