Schülerbeförderung
Haushaltsdiagramm
-681.586,35 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-681.586,35 €
67,14%
-145.054,69 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-145.054,69 €
14,29%
73.091,15 €
23 Außerordentliche Erträge
23 Außerordentliche Erträge
73.091,15 €
7,20%
-67.407,48 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-67.407,48 €
6,64%
29.416,20 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
29.416,20 €
2,90%
18.589,81 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
18.589,81 €
1,83%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 48.006,01 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -894.048,52 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -846.042,51 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -846.042,51 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 73.091,15 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 73.091,15 € |
26: Jahresergebnis | -772.951,36 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -772.951,36 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |