Schülerbeförderung

Haushaltsdiagramm

-769.999,73 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-769.999,73 €
73,25%
-166.646,88 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-166.646,88 €
15,85%
-83.450 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-83.450 €
7,94%
31.005 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
31.005 €
2,95%
84 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
84 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -769.999,73 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -166.646,88 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -83.450 €
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    31.005 €
  • 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    84 €
  • Summe
    -989.007,61 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
31.089 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.020.096,61 €
18: Ordentliches Ergebnis
-989.007,61 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-989.007,61 €
Außerordentliches Ergebnis
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-989.007,61 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-989.007,61 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €