Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-731.493,72 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-731.493,72 €
70,46%
-267.669,50 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-267.669,50 €
25,78%
-18.642,24 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-18.642,24 €
1,80%
-15.827,40 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.827,40 €
1,52%
-4.553,02 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.553,02 €
0,44%
-1,20 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-1,20 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -731.493,72 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -267.669,50 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -18.642,24 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -15.827,40 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -4.553,02 €
  • 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
    -1,20 €
  • Summe
    -1.038.187,08 €
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
164.435,52 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.038.185,88 €
18: Ordentliches Ergebnis
-873.750,36 €
Finanzergebnis
19: Finanzerträge
0 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-1,20 €
21: Finanzergebnis
-1,20 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-873.751,56 €
25: Außerordentliches Ergebnis
4.307,33 €
26: Jahresergebnis
-869.444,23 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-869.444,23 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €