Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-651.450 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-651.450 €
65,79%
-263.387,08 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-263.387,08 €
26,60%
-44.490,84 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-44.490,84 €
4,49%
-25.417,90 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-25.417,90 €
2,57%
-5.434,16 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-5.434,16 €
0,55%
-5 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-5 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -651.450 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -263.387,08 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -44.490,84 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -25.417,90 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -5.434,16 €
  • 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
    -5 €
  • Summe
    -990.184,98 €
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
148.228,14 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-990.179,98 €
18: Ordentliches Ergebnis
-841.951,84 €
Finanzergebnis
19: Finanzerträge
0 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-5 €
21: Finanzergebnis
-5 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-841.956,84 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-841.956,84 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-841.956,84 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €