Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-740.250 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-740.250 €
68,90%
-270.535,08 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-270.535,08 €
25,18%
-38.418,40 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-38.418,40 €
3,58%
-17.581,12 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-17.581,12 €
1,64%
-7.629,40 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.629,40 €
0,71%
-29,48 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-29,48 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -740.250 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -270.535,08 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -38.418,40 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -17.581,12 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -7.629,40 €
  • 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
    -29,48 €
  • Summe
    -1.074.443,48 €
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
187.541,78 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.074.414 €
18: Ordentliches Ergebnis
-886.872,22 €
21: Finanzergebnis
-29,48 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-886.901,70 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-886.901,70 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-886.901,70 €
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
0 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
0 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €