Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-687.710 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-687.710 €
68,61%
-266.197,70 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-266.197,70 €
26,56%
-31.312,08 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.312,08 €
3,12%
-12.148,20 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-12.148,20 €
1,21%
-4.922,95 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.922,95 €
0,49%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -687.710 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -266.197,70 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -31.312,08 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -12.148,20 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -4.922,95 €
  • Summe
    -1.002.290,93 €
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
166.675,88 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.002.290,93 €
18: Ordentliches Ergebnis
-835.615,05 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-835.615,05 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-835.615,05 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-835.615,05 €
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
0 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
0 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €