Bürgerdienste
Haushaltsdiagramm
-1.238.180 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.238.180 €
48,71%
710.452,34 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
710.452,34 €
27,95%
-495.874,82 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-495.874,82 €
19,51%
66.350 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
66.350 €
2,61%
-20.317,33 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-20.317,33 €
0,80%
10.420,67 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
10.420,67 €
0,41%
-103,96 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-103,96 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 787.223,01 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.754.476,11 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -967.253,10 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -967.253,10 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -967.253,10 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -967.253,10 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |