Bürgerdienste
Haushaltsdiagramm
-1.273.270 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.273.270 €
54,72%
547.425,17 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
547.425,17 €
23,52%
-391.463,19 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-391.463,19 €
16,82%
92.640 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
92.640 €
3,98%
-11.513,43 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-11.513,43 €
0,49%
9.930,24 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
9.930,24 €
0,43%
752,92 €
07 Sonstige ordentliche Erträge
07 Sonstige ordentliche Erträge
752,92 €
0,03%
-60,83 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-60,83 €
0,00%
-7 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-7 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 650.748,33 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.676.307,45 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.025.559,12 € |
21: Finanzergebnis | -7 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.025.566,12 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.025.566,12 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.025.566,12 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |