Personalbudget
Haushaltsdiagramm
-7.546.462,02 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.546.462,02 €
69,28%
-2.304.896,97 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.304.896,97 €
21,16%
884.008,35 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
884.008,35 €
8,12%
-150.881,50 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-150.881,50 €
1,39%
-6.626 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.626 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 884.008,35 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -10.008.866,49 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -9.124.858,14 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.124.858,14 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -9.124.858,14 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.124.858,14 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage | 0 € |
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage | 0 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |