Personalbudget

Haushaltsdiagramm

-8.192.325,06 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.192.325,06 €
67,32%
-2.812.197,53 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.812.197,53 €
23,11%
1.001.153,05 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.001.153,05 €
8,23%
-155.688,09 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-155.688,09 €
1,28%
-7.074,19 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.074,19 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -8.192.325,06 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.812.197,53 €
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    1.001.153,05 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -155.688,09 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -7.074,19 €
  • Summe
    -10.166.131,82 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
1.001.153,05 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-11.167.284,87 €
18: Ordentliches Ergebnis
-10.166.131,82 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-10.166.131,82 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-10.166.131,82 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-10.166.131,82 €
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
0 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
0 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €