Fachbereichsleitung FB 5
Haushaltsdiagramm
-430.190 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-430.190 €
97,59%
-5.082,84 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5.082,84 €
1,15%
-2.800,96 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.800,96 €
0,64%
2.759,59 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.759,59 €
0,63%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 2.759,59 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -438.073,80 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -435.314,21 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -435.314,21 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -435.314,21 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -435.314,21 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage | 0 € |
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage | 0 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |