Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
4.220.835,94 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.220.835,94 €
50,36%
-2.512.695 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.512.695 €
29,98%
-612.222,76 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-612.222,76 €
7,30%
350.997,35 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
350.997,35 €
4,19%
-236.693,51 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-236.693,51 €
2,82%
187.447,63 €
07 Sonstige ordentliche Erträge
07 Sonstige ordentliche Erträge
187.447,63 €
2,24%
-133.494,31 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-133.494,31 €
1,59%
-121.420,19 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-121.420,19 €
1,45%
2.988,31 €
08 Aktivierte Eigenleistungen
08 Aktivierte Eigenleistungen
2.988,31 €
0,04%
2.400 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.400 €
0,03%
-16,02 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-16,02 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 4.764.669,23 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -3.616.525,77 € |
18: Ordentliches Ergebnis | 1.148.143,46 € |
21: Finanzergebnis | -16,02 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.148.127,44 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | 1.148.127,44 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -107.610 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.040.517,44 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |