Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-5.160.860 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.160.860 €
51,26%
3.579.062,46 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.579.062,46 €
35,55%
-402.516,65 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-402.516,65 €
4,00%
366.768,54 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
366.768,54 €
3,64%
-276.299,66 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-276.299,66 €
2,74%
-176.266,87 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-176.266,87 €
1,75%
-105.900,07 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-105.900,07 €
1,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 3.945.831 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -6.121.843,25 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -2.176.012,25 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.176.012,25 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -2.176.012,25 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -114.570 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.290.582,25 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |