Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-1.135.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.135.700 €
33,58%
1.023.219,44 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.023.219,44 €
30,26%
-984.302,17 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-984.302,17 €
29,10%
-173.051,31 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-173.051,31 €
5,12%
-25.590,66 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-25.590,66 €
0,76%
20.632,40 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
20.632,40 €
0,61%
11.849,84 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
11.849,84 €
0,35%
6.740,47 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.740,47 €
0,20%
-873,54 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-873,54 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.062.442,15 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -2.319.517,68 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.257.075,53 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.257.075,53 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.257.075,53 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.257.075,53 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |