Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-736.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-736.400 €
66,50%
-280.540 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-280.540 €
25,33%
-56.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.500 €
5,10%
-24.710 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-24.710 €
2,23%
-9.260 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9.260 €
0,84%
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 179.210 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.107.410 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -928.200 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -928.200 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -928.200 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -928.200 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |