Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
10.652.390 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
10.652.390 €
47,05%
-10.429.390 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-10.429.390 €
46,06%
-1.214.940 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.214.940 €
5,37%
-286.520 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-286.520 €
1,27%
-20.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-20.950 €
0,09%
20.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
20.000 €
0,09%
16.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
16.000 €
0,07%
-1.060 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-1.060 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 10.688.390 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -11.952.860 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.264.470 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.264.470 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.264.470 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.264.470 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage | 0 € |
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage | 0 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |