Schülerbeförderung
Haushaltsdiagramm
-680.235,77 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-680.235,77 €
69,34%
-204.628,80 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-204.628,80 €
20,86%
-65.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-65.200 €
6,65%
31.005 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
31.005 €
3,16%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 31.005 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -65.200 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -680.235,77 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 0 € |
15: Transferaufwendungen | 0 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -204.628,80 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -950.064,57 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -919.059,57 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -919.059,57 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -919.059,57 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -919.059,57 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |