Personalbudget

Haushaltsdiagramm

-7.546.462,02 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.546.462,02 €
69,28%
-2.304.896,97 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.304.896,97 €
21,16%
884.008,35 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
884.008,35 €
8,12%
-150.881,50 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-150.881,50 €
1,39%
-6.626 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.626 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -7.546.462,02 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.304.896,97 €
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    884.008,35 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -150.881,50 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -6.626 €
  • Summe
    -9.124.858,14 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 €
03: Sonstige Transfererträge
0 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
884.008,35 €
07: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
08: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
09: Bestandsveränderungen
0 €
10: Ordentliche Erträge
884.008,35 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-10.008.866,49 €
18: Ordentliches Ergebnis
-9.124.858,14 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-9.124.858,14 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-9.124.858,14 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.124.858,14 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €