Fachbereichsleitung FB 5
Haushaltsdiagramm
-420.970 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-420.970 €
95,31%
-8.749,23 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.749,23 €
1,98%
-6.549,88 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.549,88 €
1,48%
5.392,78 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.392,78 €
1,22%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 5.392,78 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -420.970 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.749,23 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 0 € |
15: Transferaufwendungen | 0 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.549,88 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -436.269,11 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -430.876,33 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -430.876,33 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -430.876,33 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -430.876,33 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |