Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
11.103.320 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
11.103.320 €
99,72%
16.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
16.000 €
0,14%
15.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
15.000 €
0,13%
Die Summe entspricht Zeile 10 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.103.320 € |
03: Sonstige Transfererträge | 0 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.000 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000 € |
07: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge | 11.134.320 € |
11: Personalaufwendungen | -1.246.820 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.300 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -1.190 € |
15: Transferaufwendungen | -10.881.320 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -435.100 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -12.591.730 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.457.410 € |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.457.410 € |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.457.410 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.457.410 € |
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage | 0 € |
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage | 0 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |