Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-687.710 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-687.710 €
68,61%
-266.197,70 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-266.197,70 €
26,56%
-31.312,08 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.312,08 €
3,12%
-12.148,20 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-12.148,20 €
1,21%
-4.922,95 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.922,95 €
0,49%
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 166.675,88 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.002.290,93 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -835.615,05 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -835.615,05 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -835.615,05 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -835.615,05 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |