Ferienmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-44.380 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-44.380 €
38,79%
-41.123,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-41.123,04 €
35,94%
27.519,25 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
27.519,25 €
24,05%
-1.399,79 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.399,79 €
1,22%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 27.519,25 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -44.380 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.123,04 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 0 € |
15: Transferaufwendungen | 0 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.399,79 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -86.902,83 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -59.383,58 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -59.383,58 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -59.383,58 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -59.383,58 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |