Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-601.010 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-601.010 €
67,07%
-249.513,72 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-249.513,72 €
27,84%
-22.572,17 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-22.572,17 €
2,52%
-20.292,75 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-20.292,75 €
2,26%
-2.752,61 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-2.752,61 €
0,31%
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 128.836,68 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -601.010 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.292,75 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -2.752,61 € |
15: Transferaufwendungen | -249.513,72 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.572,17 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -896.141,25 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -767.304,57 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -767.304,57 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -767.304,57 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -767.304,57 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |