Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-601.010 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-601.010 €
58,64%
-249.513,72 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-249.513,72 €
24,34%
117.174,58 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
117.174,58 €
11,43%
-22.572,17 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-22.572,17 €
2,20%
-20.292,75 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-20.292,75 €
1,98%
11.662,10 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
11.662,10 €
1,14%
-2.752,61 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-2.752,61 €
0,27%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -601.010 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -249.513,72 €
  • 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    117.174,58 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -22.572,17 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -20.292,75 €
  • 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    11.662,10 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -2.752,61 €
  • Summe
    -767.304,57 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
128.836,68 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-896.141,25 €
18: Ordentliches Ergebnis
-767.304,57 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-767.304,57 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-767.304,57 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-767.304,57 €
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
0 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
0 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €