Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-644.260 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-644.260 €
67,90%
-253.765,79 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-253.765,79 €
26,74%
-25.583,29 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-25.583,29 €
2,70%
-22.778,24 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.778,24 €
2,40%
-2.452,95 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-2.452,95 €
0,26%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -644.260 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -253.765,79 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -25.583,29 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -22.778,24 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -2.452,95 €
  • Summe
    -948.840,27 €
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
130.437,04 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-948.840,27 €
18: Ordentliches Ergebnis
-818.403,23 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-818.403,23 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-818.403,23 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-818.403,23 €
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
0 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
0 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €