Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-644.260 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-644.260 €
67,90%
-253.765,79 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-253.765,79 €
26,74%
-25.583,29 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-25.583,29 €
2,70%
-22.778,24 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.778,24 €
2,40%
-2.452,95 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-2.452,95 €
0,26%
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 130.437,04 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -948.840,27 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -818.403,23 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -818.403,23 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -818.403,23 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -818.403,23 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage | 0 € |
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage | 0 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |