Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
2.846.034,55 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.846.034,55 €
96,84%
54.683,31 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
54.683,31 €
1,86%
21.413,50 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
21.413,50 €
0,73%
16.700 €
07 Sonstige ordentliche Erträge
07 Sonstige ordentliche Erträge
16.700 €
0,57%
Die Summe entspricht Zeile 10 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 2.938.831,36 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.135.700 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.447,30 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -994,78 € |
15: Transferaufwendungen | -2.806.708,79 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -121.401,88 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -4.078.252,75 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.139.421,39 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.139.421,39 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.139.421,39 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.139.421,39 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |