Personalbudget

Haushaltsdiagramm

-6.396.634,27 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.396.634,27 €
50,29%
-4.661.884,60 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.661.884,60 €
36,65%
1.505.714,15 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.505.714,15 €
11,84%
-148.044,15 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-148.044,15 €
1,16%
-6.300 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.300 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -6.396.634,27 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -4.661.884,60 €
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    1.505.714,15 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -148.044,15 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -6.300 €
  • Summe
    -9.707.148,87 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
1.505.714,15 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-4.661.884,60 €
12: Versorgungsaufwendungen
-6.396.634,27 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-148.044,15 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
0 €
15: Transferaufwendungen
0 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.300 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-11.212.863,02 €
18: Ordentliches Ergebnis
-9.707.148,87 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-9.707.148,87 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-9.707.148,87 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.707.148,87 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €